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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-01-16 11:25

你好,上月只有銷項稅額,但是有前期留抵稅額,而且足夠抵扣,結轉分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)

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相關問題討論
您好,您本期的銷項稅額和進項稅額正常結轉就可以
2020-06-05 20:42:34
上半年銷項大進項,月底結轉未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結轉全年進項和銷項稅額并把差額轉入應交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
您好,是的,就是增值稅申報表的應交稅費
2019-04-06 11:17:51
同學你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-04-08 09:41:51
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