一般納稅人本期進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月底在應(yīng)交增值稅科目要不要做什么結(jié)轉(zhuǎn)?
娟
于2017-03-06 14:53 發(fā)布 ??837次瀏覽
- 送心意
笑笑老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師
2017-03-06 14:58
請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做,比如我本期銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)抵扣完后 進(jìn)項(xiàng)還剩11177.81(未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)),那么在月底我改怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?還是不用管
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您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸;應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07

你好,可以這樣處理的
2019-07-04 21:21:57

同學(xué),這兩個(gè)沒什么區(qū)別,
只有(一)一般計(jì)稅方法——適用于一般納稅人
當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額
(二)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人
當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額(不含增值稅)×征收率
2020-03-22 14:11:30

您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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笑笑老師 解答
2017-03-06 14:54
笑笑老師 解答
2017-03-06 15:09