
商貿(mào)公司,公司是本月發(fā)生的員工報(bào)銷費(fèi)用,下個(gè)月月初支付。我做賬的時(shí)候,在本月做,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——員工名字 下個(gè)月支付的時(shí)候 借:其他應(yīng)付款——員工名字 貸:銀行存款。這樣做,對(duì)嗎?
答: 您好 這樣賬務(wù)處理正確的
公司法人一開始?jí)|資買了一些東西,借管理費(fèi)用5000貸其他應(yīng)付款5000,后來他又從公司借了1萬差旅費(fèi)借其他應(yīng)收10000貸銀行存款10000,怎樣同一個(gè)人,既有其他應(yīng)收,又有其他應(yīng)付,怎么辦
答: 這個(gè)沒關(guān)系,可以直接抵掉 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們是民非企業(yè),之前我把代發(fā)工資代繳納社保的退失業(yè)險(xiǎn)做成了借管理費(fèi)用121.8,借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本200,貸:銀行存款78.2,當(dāng)時(shí)同事說不用退回,我想著管理費(fèi)用也是非限定性凈資產(chǎn),忘了有其他收入,我們代發(fā)代繳是通過其他應(yīng)付款科目核算的,我現(xiàn)在更正成這樣的,麻煩你幫我看哈對(duì)不
答: 同學(xué)你好 你直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做就可以


BBkin 追問
2022-01-13 22:39
bamboo老師 解答
2022-01-13 23:02
bamboo老師 解答
2022-01-13 23:02
BBkin 追問
2022-01-14 00:16
bamboo老師 解答
2022-01-14 06:58