
曾老師,下午好。公司有一個施工項(xiàng)目,當(dāng)時購買空調(diào)時,甲方直接將空調(diào)款付給了供貸方,在結(jié)算的時候,甲方將空調(diào)款從工程款中扣除,但這個空調(diào)款的金額已經(jīng)開在給甲方的發(fā)票金額里,這樣就產(chǎn)生了個空調(diào)款金額的應(yīng)收賬款,請問,這個應(yīng)該賬款要怎么才能清0,是做壞賬,轉(zhuǎn)成本,或是其他的方法??
答: 同學(xué)你好 這個沒有其他辦法 就這幾種
發(fā)票開了100萬,對方付工程款99萬,有1萬扣了不付,這1萬我怎么做帳 是放到借應(yīng)收賬款 還是走現(xiàn)金 還是可以做銷售折扣 如果放在應(yīng)收賬款年末是不是還要還計提壞賬準(zhǔn)備 哪種處理方法比較好呢?
答: 你好,這個1萬是質(zhì)保金嗎
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個題目不懂。他確認(rèn)的勞動收入不是說按照他的成本的比例,然后再確認(rèn)他的勞動收入嗎,他這個說只是估計只能從貨工程款都收費(fèi)280萬的成本,他只是估計啊,他只能說提這種壞賬準(zhǔn)備吧,從應(yīng)收賬款中提那個壞賬準(zhǔn)備吧?
答: 但是他這題是確認(rèn)收入啊,收入怎么能按成本確認(rèn)呢?這題不是說是確認(rèn)收入嗎,收入怎么是按成本?







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



次第花開 追問
2022-01-13 16:13
樸老師 解答
2022-01-13 16:19