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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-01-13 16:00

你好,有進項發(fā)票來抵科目? 

嘻嘻 追問

2022-01-13 16:02

可以開來抵,抵銷項稅額是吧?那還有企業(yè)所得稅呢?怎么計算

嘻嘻 追問

2022-01-13 16:04

還有銷項稅額產(chǎn)生的附加稅呢?

鄒老師 解答

2022-01-13 16:07

你好
增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額
企業(yè)所得稅,需要知道利潤總額才可以計算的
附加稅=增值稅應納稅額*附加稅稅率 

嘻嘻 追問

2022-01-13 16:15

公司還有別的發(fā)票收入啊,根本不知道利潤,怎么辦

鄒老師 解答

2022-01-13 16:19

你好,不知道利潤,無法申報計算所得稅 

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相關問題討論
您好 100273%2B609876-687610=22539 那本月繼續(xù)增值稅留抵了
2021-12-09 20:19:56
你好紅沖銷項 就是你原來開票時做的分錄 不交 金額 用負數(shù)
2019-01-07 16:03:51
不行,開了多少發(fā)票就要確認多少銷項稅額。
2021-07-11 10:14:30
你好? ?是的 你要適當勾選? 達到稅負率就行了。??
2021-05-31 12:43:11
你好!這個你如果已經(jīng)做了,只能問稅務局了,需要上門申報。
2019-09-27 14:33:34
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