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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-13 13:56

你好,不用調(diào)整的,申報的時候填寫其他應(yīng)付款。

郭老師 解答

2022-01-13 13:56

也就是你的往來科目重分類一下就行。

郭老師 解答

2022-01-13 14:07

是的是的,借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備,借壞賬準(zhǔn)備貸其他應(yīng)收款。

郭老師 解答

2022-01-13 14:33

當(dāng)月計提當(dāng)月的,如果當(dāng)月支付當(dāng)月的直接借財務(wù)費用貸銀行存款就可以的。

郭老師 解答

2022-01-13 14:45

不用客氣
工作愉快

a????萍兒 追問

2022-01-13 14:05

那就是在資產(chǎn)負(fù)債的時候選一下重分類就自動劃到其他應(yīng)付科目了。對吧,

a????萍兒 追問

2022-01-13 14:06

還有老師,發(fā)現(xiàn)科目掛著收不回的其他應(yīng)收款有30萬。想做壞賬處理,如何做分錄呀?謝謝老師。

a????萍兒 追問

2022-01-13 14:30

老師,最后一個問題。支付利息費用10萬,不用計提合計嗎。還是一定要計提

a????萍兒 追問

2022-01-13 14:37

好的,謝謝老師。明白了。非常感謝?。。∽@蠋煿ぷ黜樌?!

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相關(guān)問題討論
你好,不用調(diào)整的,申報的時候填寫其他應(yīng)付款。
2022-01-13 13:56:13
借其他應(yīng)收款貸營業(yè)外收入。
2020-12-21 12:43:11
嗯,直接做撤資的分錄
2020-01-08 12:12:40
你好 這個其他應(yīng)收款具體是掛的什么款項?
2019-12-16 09:59:45
您好,您把錯誤的分錄發(fā)給我,我看一下。
2024-03-05 15:15:36
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