一般納稅人本期收到對方開的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的采購發(fā)票,怎么做分錄
ゞ、流年漫過盛夏天ヅ
于2022-01-13 10:31 發(fā)布 ??1172次瀏覽
- 送心意
宋艷萍老師
職稱: 中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
2022-01-13 10:34
你好:
借:庫存商品(負(fù)數(shù))
應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)繳增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(負(fù)數(shù))
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 (負(fù)數(shù))
如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本,還需要轉(zhuǎn)出
借:主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù))
貸:庫存商品(負(fù)數(shù))
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你好:
借:庫存商品(負(fù)數(shù))
應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)繳增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(負(fù)數(shù))
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 (負(fù)數(shù))
如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本,還需要轉(zhuǎn)出
借:主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù))
貸:庫存商品(負(fù)數(shù))
2022-01-13 10:34:16

您好,收到的采購普通發(fā)票,借:原材料或者庫存商品,貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2018-07-29 22:52:04

借:原材料
貸:銀行存款/應(yīng)付賬款---應(yīng)付暫估款
2019-01-03 15:25:19

你好,如果到月底還沒有開發(fā)票,就需要暫估入賬 借 原材料、庫存商品等 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
2014-10-08 15:35:21

您好
如果裝飾的話 可以開空調(diào)發(fā)票
2020-05-26 14:37:17
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ゞ、流年漫過盛夏天ヅ 追問
2022-01-14 08:54
宋艷萍老師 解答
2022-01-14 08:57