
一般納稅人,會(huì)計(jì)在1月份有筆銷售憑證做反了,應(yīng)把應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅計(jì)入貸方,造成國稅局網(wǎng)站中的報(bào)表數(shù)字錯(cuò)誤是,國稅局報(bào)表應(yīng)該是填對(duì)了,怎么辦?需要聯(lián)系國稅局嗎?還是做筆紅色憑證沖銷?亦或是直接反記賬沖銷?如果反記賬沖銷的話國稅局能看到嗎?
答: 做筆紅色憑證沖銷,在下月改正就好了
一般納稅人從國稅局買增值稅發(fā)票交多少費(fèi)用
答: 您好,去稅務(wù)局購買發(fā)票 不需要費(fèi)用哦
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人交納增值稅,可以借計(jì):應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)額科目嗎?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸銀行存款








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袁老師 解答
2017-03-05 10:31
袁老師 解答
2017-03-05 10:52