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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-12 18:34

你好,如果是一般納稅人的話,你可以不結(jié)轉(zhuǎn),但是最好是結(jié)轉(zhuǎn)了,你結(jié)轉(zhuǎn)了之后他沒有余額了,你到時候查賬的時候不就是好茶啦?

大萬記 追問

2022-01-12 18:37

結(jié)轉(zhuǎn)分錄是每個科目都做反方向嗎

郭老師 解答

2022-01-12 18:38

對的是的,是這么做

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項

大萬記 追問

2022-01-12 18:48

如果應(yīng)交增值稅余額跟實際不符,如何做分錄調(diào)整?

郭老師 解答

2022-01-12 18:49

你得查一下具體的是什么原因,核對一下每個月的銷項和進項的發(fā)生額。

大萬記 追問

2022-01-12 18:54

陳年老帳,無法查明原因了,怎么辦呢?

郭老師 解答

2022-01-12 18:55

差額可以放到營業(yè)外收支。

大萬記 追問

2022-01-12 18:56

是通過進項稅額轉(zhuǎn)出調(diào)整到營業(yè)外收支嗎

郭老師 解答

2022-01-12 18:59

不是的,你看下這個差額差了多少?哪個科目的借方還是貸方?

郭老師 解答

2022-01-12 18:59

調(diào)整完了之后再看。調(diào)整的是轉(zhuǎn)出未交增值稅。

大萬記 追問

2022-01-12 19:20

進項稅額多,怎么調(diào)整呢?

郭老師 解答

2022-01-12 19:22

進項、銷項還有轉(zhuǎn)出未交增值稅,分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,你看一下這個劉迪和你賬上的留抵是不是一樣的,還有其他的哪些科目有余額?

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不用清零,只需要把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項這兩個三級科目下的余額清零即可,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-其他三級科目下的余額不需要清零。
2023-03-10 10:59:10
這個你可以清零,這樣看得清楚。
2022-04-11 11:59:14
你好,如果是一般納稅人的話,你可以不結(jié)轉(zhuǎn),但是最好是結(jié)轉(zhuǎn)了,你結(jié)轉(zhuǎn)了之后他沒有余額了,你到時候查賬的時候不就是好茶啦?
2022-01-12 18:34:06
同學(xué)您好,進項稅額的余額和銷項稅額的余額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方,就不用做了,就掛借方,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在貸方,就轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增值稅的貸方
2021-10-08 20:14:25
建議按月做的 按月做你核對起來也方便。
2020-03-09 09:08:35
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