
老師 想問下 是不是如果上月支付的錢 這個月才開發(fā)發(fā)票 上月不能把這筆費用計入成本
答: 你好,可以的,上個月已經(jīng)發(fā)生了,可以做。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,如果當月支付上月費用,而上月又沒有計提的話,是不是要把這個費用做成本月的了,借管理費用貸銀行存款,如果本月的費用已經(jīng)產(chǎn)生款未支付,是不是借管理費用貸其他應(yīng)付款
答: 如果當月支付上月費用,而上月又沒有計提的話 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 通過往來款科目中轉(zhuǎn)下,到時候好查供應(yīng)商明細;如果本月的費用已經(jīng)產(chǎn)生款未支付,借管理費用貸其他應(yīng)付款
老師您好!請問上個月的勞務(wù)成本票在上個月還沒開出來,這個月才收到發(fā)票,我們在2022年12月份已經(jīng)付款給對方了,能不能先把成本計入12月份呢?
老師,公司做店鋪銷售的,有一些店鋪發(fā)生的費用是本月發(fā)生,下個月才給開發(fā)票,如果我想把本月的費用都計入本月,只是發(fā)票下個月到。這個怎么處理合適?
老師,如果上個月發(fā)生收入了,可是當時沒開票,季報公司,這個月才開的票,我主營業(yè)務(wù)收入該怎么下賬,錢上個月收了。如果一起下成銀行存款,就對不上帳了
老師,問一下,如果上個月收到的小額進項費用發(fā)票,這個月才付款的,然后可以把這個發(fā)票下個月再入賬嗎?還是最好這個月先做賬,進項稅為待認證,費用掛賬著。,


我只愛學習 追問
2022-01-12 11:40
郭老師 解答
2022-01-12 11:44