年中7月份新建電子賬,需要在軟件里錄入期初數(shù)據(jù),我錄入的6月底的期末數(shù),并錄入了1—6月份的損益。 之前公司沒有掛往來(lái)賬,與供應(yīng)商之間的應(yīng)付款都沒有,現(xiàn)在新賬套要求新增與供應(yīng)商的應(yīng)付,由于之前資產(chǎn)負(fù)債表是平的,現(xiàn)在突然新增應(yīng)付款,負(fù)債增多,資產(chǎn)負(fù)債表就不平了,我只能先根據(jù)手上還未結(jié)賬的票據(jù)匯總出應(yīng)付金額,再繼續(xù)新增應(yīng)付款等額的庫(kù)存商品,才能使資產(chǎn)負(fù)債表平衡。 但是又由于實(shí)際庫(kù)存盤點(diǎn)表中,已經(jīng)沒有這些庫(kù)存了,我應(yīng)該把新增的這些庫(kù)存商品再做一筆成本支出分錄,使庫(kù)存商品賬實(shí)相符嗎?
一熠孤行
于2022-01-11 23:11 發(fā)布 ??1281次瀏覽
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小鈺老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-01-11 23:18
新建賬套,資產(chǎn)負(fù)債表中,現(xiàn)金,庫(kù)存,往來(lái)都需要根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)和對(duì)賬數(shù)據(jù)填寫。所以庫(kù)存數(shù)據(jù)肯定要做到賬實(shí)相符的。但是不能做成本調(diào)整。這樣會(huì)影響到利潤(rùn)表。最好的解決辦法是根據(jù)往來(lái)調(diào)整對(duì)應(yīng)的相關(guān)科目。
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2022-01-11 23:18:25

資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),庫(kù)存商品有金額,可以
2024-10-21 15:00:47

這個(gè)積分相當(dāng)于用客戶的廢品換來(lái)的
2019-07-12 09:35:25

你好!庫(kù)存商品一般不可以為負(fù)數(shù),查找原因
2018-05-23 16:52:38

你好? ?這個(gè)有沒有貨物到了?預(yù)付款項(xiàng) =(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細(xì)賬借方余額-壞賬準(zhǔn)備
“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目=(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細(xì)貸余
2021-07-22 18:33:40
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