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送心意

霍清老師

職稱中級會計師

2022-01-11 21:49

同學(xué),您好,這種情況下,第一筆分錄是重復(fù)做了的,您只需要做一筆紅沖憑證就可以了

霍清老師 解答

2022-01-11 21:50

借:管理費用  -440
   貸:庫存現(xiàn)金   -440

草莓 追問

2022-01-11 21:55

申報表上,減免的,還留存440,

草莓 追問

2022-01-11 21:55

進項稅額要不要轉(zhuǎn)出,第二筆分錄

霍清老師 解答

2022-01-11 21:57

申報表上減免留存440是什么意思,不是很理解
您這個發(fā)票是專票的話,是可以入進項稅的呢,為什么覺得需要轉(zhuǎn)出呢?

草莓 追問

2022-01-11 21:58

當(dāng)時,購買稅控盤,440不是直接可以減免的嗎?但是一直沒抵減,申報表上當(dāng)時填寫了發(fā)生額,沒填抵減額,所以就還留存440

草莓 追問

2022-01-11 21:59

我覺得,又認(rèn)證了,減免稅款又填寫了440

霍清老師 解答

2022-01-11 22:03

您說的440是買稅控盤的款項是吧,因為您前面的描述中沒寫清楚,所以剛才我理解有誤
交費時,
借:管理費用
貸:現(xiàn)金(或銀行存款)
抵稅時,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅費(減免稅額)
   借:-管理費用
您現(xiàn)在做的兩筆分錄,第二筆需要把它沖銷掉,然后重新入后面這筆就可以了

草莓 追問

2022-01-11 22:03

沒抵減,是不是就不用做抵減的分錄

草莓 追問

2022-01-11 22:05

購買時做重了,但是多了個進項稅

霍清老師 解答

2022-01-11 22:06

是的,沒抵減之前可不做遞減分錄

草莓 追問

2022-01-11 22:07

那筆因為購買不小心認(rèn)證了,大意了,這個不用解決嗎

霍清老師 解答

2022-01-11 22:15

同學(xué),這個發(fā)票不需要認(rèn)證,備案就可以全額減免的  
沒有認(rèn)證才可以全額減免填寫,認(rèn)證了就不需要填寫全額減免表格,按票面稅額抵扣,無法全額抵扣了
認(rèn)證了還在減免稅額全額填寫,屬于申報錯誤的

霍清老師 解答

2022-01-11 22:17

建議您明天可以撥打12366問一下當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局,確認(rèn)這個更正申報需要帶什么資料

草莓 追問

2022-01-11 22:17

6月填寫的,減免,7月不小心給勾選了

霍清老師 解答

2022-01-11 22:17

認(rèn)證了就只能按票面稅額抵扣,無法全額抵扣了

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同學(xué),您好,這種情況下,第一筆分錄是重復(fù)做了的,您只需要做一筆紅沖憑證就可以了
2022-01-11 21:49:28
紅字沖減原來的分錄就可以
2019-08-23 20:07:31
借;管理費用 貸;應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅
2018-02-01 11:41:49
借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費
2018-07-07 20:10:38
借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;管理費用等科目 做這個調(diào)整分錄
2017-06-05 15:50:56
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