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送心意

宋艷萍老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟師

2022-01-11 16:52

你好:借:管理費用 維護費  9600
貸:庫存現(xiàn)金2400
其他應付款 7200

宋艷萍老師 解答

2022-01-11 16:53

更正維護費  不含稅價
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額

薄荷*糖糖 追問

2022-01-11 16:55

老師,我看了一下,我們往來,用的其他應收款。用其他應收款怎么做帳啊

宋艷萍老師 解答

2022-01-11 17:11

你好,一般其他應收 其他應付不混用的,容易搞錯。

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相關問題討論
你好:借:管理費用 維護費 9600 貸:庫存現(xiàn)金2400 其他應付款 7200
2022-01-11 16:52:46
借管理費用 進項 貸庫存現(xiàn)金 其他應付款
2022-01-11 16:47:31
按實際支付的,借預付賬款貸銀行存款。
2022-01-11 16:40:25
你好 需要每個月都計提維護費 借:管理費用-維護費 貸:其他應付款-暫估
2020-04-13 13:42:15
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“庫存現(xiàn)金”科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2020-04-21 20:50:38
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