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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-11 15:11

你好,具體的是什么有問題。

阿白 追問

2022-01-11 15:18

之前購(gòu)買了防偽稅控,可以抵扣增值稅?怎么做賬務(wù)處理

郭老師 解答

2022-01-11 15:20

你好,可以的,借管理費(fèi)用貸銀行存款

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

阿白 追問

2022-01-11 15:30

不太懂,那這樣就沒有貸方了

郭老師 解答

2022-01-11 15:37

你好,對(duì)的是的沒有了,借方負(fù)數(shù)不就是代發(fā)?

阿白 追問

2022-01-11 22:16

是這樣嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸管理費(fèi)用

郭老師 解答

2022-01-11 23:49

是的
是這么做
但是軟件做賬費(fèi)用發(fā)生額在借方
在貸方的借方負(fù)數(shù)表示

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相關(guān)問題討論
你好,具體的是什么有問題。
2022-01-11 15:11:56
您好 可以先平記賬聯(lián)的復(fù)印件入賬
2020-06-24 15:47:02
你好,同學(xué)。 這是合理的,也是常見的操作處理。 你琮是按正常的計(jì)固定資產(chǎn),分期收到作為附件處理
2020-04-10 10:41:42
你好! 1、有合同或協(xié)議嗎?設(shè)備搬到公司來了嗎? 2、開票了嗎?(不開票,你入賬了,也沒法稅前抵扣) 3、借:固定資產(chǎn) (開票價(jià)) 貸:應(yīng)收賬款 與50萬(wàn)的差異列入營(yíng)業(yè)外支出
2018-01-28 10:41:24
你好 借:固定資產(chǎn)?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 需要從11月份開始補(bǔ)計(jì)提折舊?
2022-02-17 11:52:19
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