
上月做無(wú)票收入,本月開(kāi)票實(shí)際銷(xiāo)售額超過(guò)45萬(wàn),但扣除上月已報(bào)無(wú)票收入不超過(guò)45萬(wàn),那請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月可以享受月銷(xiāo)售額45萬(wàn)附加稅減免的政策嗎?
答: 這個(gè)月可以享受減免稅政策的。
附加稅的當(dāng)期銷(xiāo)售收入填實(shí)際的還是把減免的要扣除了??!
答: 你好,填寫(xiě)實(shí)際需要交納的增值稅 這個(gè) 實(shí)際需要交納的增值稅是已經(jīng)扣除了減免的稅額的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我附加稅計(jì)提,是不是按照銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅減去280航天減免稅再減去加計(jì)扣除的稅,然后得出來(lái)的金額計(jì)提附加稅嗎?2,印花稅是不是按照銷(xiāo)售收入來(lái)計(jì)提?
答: 1.是的 2.一般商貿(mào)的是,具體的看你稅務(wù)局口徑

