
請教一下老師,2011年計提工資,轉(zhuǎn)結(jié)管理費用,但是沒有發(fā)放工資,那現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
答: 你是2021年計提的工資嗎
老師好,上月計提的工資個本月發(fā)放工資金額不一致,本月應(yīng)沖減管理費用-工資,但是上月末結(jié)轉(zhuǎn)損益是已經(jīng)把管理費用結(jié)轉(zhuǎn)了,本月管理費用余額為零,應(yīng)該怎么辦?
答: 計提金額不同,你就全額把上月計提做紅沖,然后按正確的金額再計提一次就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2016年有一筆計提工資 借:管理費費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 但是沒有做發(fā)放工資的分錄 現(xiàn)在想調(diào)整怎么調(diào)整
答: 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配 未分配利潤
想請教一下,我在1月已計提所有職工工資,現(xiàn)在2月發(fā)放工資,但有一個員工未按期正常發(fā)放工資,得在3月發(fā)放。這會計分錄怎么處理呢?
老師,2021年的工資15萬,2022年1季度發(fā)放的但是21年沒有計提,之前會計1季度直接做了管理費用,現(xiàn)在我該怎么處理
老師 建筑群沒答疑老師在,請教一下,工程項目管理人的工資計提時放在間接費用里的,什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本?按什么結(jié)轉(zhuǎn)?
17年已經(jīng)結(jié)賬發(fā)現(xiàn)有一筆應(yīng)該計入管理費用的但是卻計入固定資產(chǎn)但是也沒有計提折舊,我現(xiàn)在要怎么會計處理呢,非常感謝


Amy1205 追問
2022-01-11 10:13
Amy1205 追問
2022-01-11 10:13
辜老師 解答
2022-01-11 10:14
Amy1205 追問
2022-01-11 10:17
Amy1205 追問
2022-01-11 10:18
辜老師 解答
2022-01-11 10:31
Amy1205 追問
2022-01-11 10:42
辜老師 解答
2022-01-11 10:44