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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2022-01-11 09:47

可以的,可以這么做的,如果之前暫估和發(fā)票是一樣的,可以。

雪白的背包 追問

2022-01-11 10:06

為什么要暫估應(yīng)付呢   不做庫存商品呢    庫存商品成本按實(shí)際是多的啊    暫估現(xiàn)在的余額怎么沖呢

郭老師 解答

2022-01-11 10:08

你好,因?yàn)橹鞍l(fā)票沒有到體現(xiàn),暫估借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估。

郭老師 解答

2022-01-11 10:08

借應(yīng)付賬款暫估貸庫存商品,然后再做發(fā)票的借庫存商品貸應(yīng)付賬款對方企業(yè)。

雪白的背包 追問

2022-01-11 10:38

哦         招待費(fèi)沒有超過收入的千分之五  就按實(shí)際來  不用納稅調(diào)整是吧

郭老師 解答

2022-01-11 10:40

需要的發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個(gè)???按照哪個(gè)來抵扣。

雪白的背包 追問

2022-01-11 10:50

比如一年收入200萬     招待費(fèi)2000     2000的60%=1200     200萬的千分之五是10000      那這樣就是1200可以可以抵扣成本所得稅      40%800是怎能處理?

郭老師 解答

2022-01-11 10:52

剩下的800調(diào)整就可以的,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目有一個(gè)招待費(fèi)。

雪白的背包 追問

2022-01-11 11:07

800是要交所得稅的嗎

郭老師 解答

2022-01-11 11:08

你好,對的是的是這么做的,是這么理解的。

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相關(guān)問題討論
可以的,可以這么做的,如果之前暫估和發(fā)票是一樣的,可以。
2022-01-11 09:47:46
你好 第4題,實(shí)際成本300萬,計(jì)劃成本320萬,是節(jié)約差異,購進(jìn)環(huán)節(jié)的節(jié)約差異計(jì)入??材料成本差異? 貸方核算 第6題,實(shí)際成本50萬,計(jì)劃成本49萬,是超支差異,購進(jìn)環(huán)節(jié)的超支差異計(jì)入??材料成本差異? 借方核算
2021-10-01 17:07:41
材料成本差異是一資產(chǎn)類科目,貸方就表示減少,減去的
2020-08-02 17:00:09
你好,借方登記超支差異,負(fù)擔(dān)的節(jié)約差異 貸方登記節(jié)約差異,負(fù)擔(dān)的超支差異
2017-01-17 15:43:01
同學(xué)你好 入庫材料的節(jié)約差是在材料成本差異的貸方;發(fā)出材料的節(jié)約差是在材料成本差異的借方;
2021-05-19 09:55:34
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