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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計(jì)師

2022-01-10 22:28

法人借款時(shí):
借:其他應(yīng)收款-法人
貸:銀行存款
法人還時(shí)
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款-法人

微信用戶 追問

2022-01-10 22:30

但是銀行流水上顯示的是存款,票據(jù)也是,那我把法人取現(xiàn)的那個(gè)條也貼到單據(jù)上,還用法人簽字嗎

劉艷紅老師 解答

2022-01-10 22:32

這個(gè)銀行上顯示的是存款沒事,只要是法人還的錢就可以了,把法人取現(xiàn)的那個(gè)條也貼到單據(jù)上,法人簽下字更好。

微信用戶 追問

2022-01-10 22:35

還有個(gè)問題,我是14號打款付的貨款,對方16號給我開的發(fā)票,我16號往出開發(fā)票銷售了,這個(gè)賬我旅順不明白了呢,應(yīng)該怎么做呢?是先做收貨暫估,打款沖應(yīng)付,收到發(fā)票沖暫估嗎,但是對方如果開發(fā)票做收入和我這邊有沒有關(guān)系呢

劉艷紅老師 解答

2022-01-10 22:39

做賬不是一個(gè)月一個(gè)月的做嗎,當(dāng)月的,你直接根據(jù)票來做費(fèi)用或者成本就可以了呀。

微信用戶 追問

2022-01-10 22:42

當(dāng)月的,因?yàn)樨浭峭獾氐模也幌仁肇洓]關(guān)系唄,可以按票據(jù)日期做哈

劉艷紅老師 解答

2022-01-10 22:45

可以按票據(jù)日期做呀,這個(gè)沒關(guān)系的,你做賬時(shí)直接做成
借:成本/費(fèi)用
貸:銀行存款了,做直接付了的就行了。

微信用戶 追問

2022-01-10 22:56

如果跨月了,我可以先暫估入庫,第二個(gè)月付貨款和做收到發(fā)票處理唄

劉艷紅老師 解答

2022-01-11 19:41

沒有發(fā)票的,可以暫估,收到票了再沖掉做賬就行了。

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法人借款時(shí): 借:其他應(yīng)收款-法人 貸:銀行存款 法人還時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-法人
2022-01-10 22:28:42
后面附的是銀行付款回單。
2019-06-28 21:23:26
您好,使用記賬憑證,或者收付款憑證都行。
2017-11-01 13:56:58
是的,出納要將原始憑證交給會計(jì),會計(jì)根據(jù)原始憑證編制記賬憑證,然后出納根據(jù)記賬憑證登記現(xiàn)金,銀行日記賬。
2018-10-04 06:14:06
你好,可以復(fù)印銀行對賬單作為附件
2016-11-18 15:29:36
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