
我有一筆出口貨物 7月份出口的已經(jīng)退稅 12月份開了退運未退稅證明 開了負數(shù)發(fā)票 12月份申報期也在貨物沖減里沖減了 自檢的時候還是顯示未申報紅字沖減 這是什么原因
答: 同學你好,做紅字沖減的數(shù)據(jù),不能在沖減當期作單證收齊處理,否則在數(shù)據(jù)一致性檢查的時候,系統(tǒng)不允許通過。 并且在進行沖減的時候一定要注意,必須在單證收齊的月份進行紅字沖減,必須在當期出口銷售額大于沖減銷售額的月份進行沖減,否則在生成明細申報數(shù)據(jù)的時候,系統(tǒng)也會提示數(shù)據(jù)一致性檢查出錯。
增值稅納稅申報時“應稅貨物銷售額”要減去紅字負數(shù)發(fā)票的銷售額嗎?
答: 如果有紅字發(fā)票,是減去紅字發(fā)票后的數(shù)據(jù)處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:紅字發(fā)票大于藍字發(fā)票,申報數(shù)額變負數(shù)了呀,怎么申報?
答: 您好!這個你需要上門申報。
開具紅字發(fā)票,銷售額為負數(shù)。當月正數(shù)發(fā)票小于紅字發(fā)票,銷售出現(xiàn)負數(shù),請問怎樣納稅申報?
開具紅字發(fā)票,銷售額為負數(shù)。當月正數(shù)發(fā)票小于紅字發(fā)票,銷售出現(xiàn)負數(shù),請問怎樣納稅申報?
對方給開的紅字通知單,我方開負數(shù)發(fā)票,紅字通知單上的貨物名稱加不上怎么辦?如紅字通知單上貨物名稱 交通運輸設備LXCEY,我開負數(shù)發(fā)票的時候貨物名稱只顯示LXCEY

