老師您好 投標(biāo)讓我們開(kāi)投標(biāo)保函 出具的保函 有的 問(wèn)
你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系。最終的性質(zhì)是一樣的 答
注會(huì)證書退休了還有用嗎 問(wèn)
退休了,也不影響證書的價(jià)值 答
老師:個(gè)體戶,沒(méi)涉及稅務(wù)問(wèn)題,5家店鋪股東不一樣,有虧 問(wèn)
這個(gè)押金當(dāng)時(shí)還影響了利潤(rùn)嗎? 你每個(gè)店鋪有做賬務(wù)處理嗎?他有利潤(rùn)表嗎? 答
收到水電費(fèi)增值稅專用發(fā)票,水費(fèi)稅率3%,電費(fèi)稅率13% 問(wèn)
您好,這個(gè)稅率不一樣,分兩筆做吧 答
小規(guī)模企業(yè),固定資產(chǎn)冰柜3000,折舊已提完,賣了40,怎 問(wèn)
借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 答

公司是小規(guī)模納稅人,廠房租金收入有開(kāi)增值稅普通發(fā)票但不用交增值稅,因?yàn)樾∥⑵髽I(yè)免征增值稅,那收入是記含稅額還是不含稅額
答: 你好,收入是計(jì)不含稅金額,然后把減免的稅額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 借;銀行存款等科目 , 貸;其他業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
收貨貨款發(fā)票含稅金額1188,做分錄借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1153.4,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅34.6。增值稅是免征,季末的會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-增稅34.6,貸:營(yíng)業(yè)收入-稅費(fèi)減免34.6.這樣寫對(duì)嗎?
答: 你好,是的,是這樣做分錄的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2月3日,銷售窗簾,開(kāi)出增值稅普通發(fā)票不含稅金額24271.84,稅費(fèi)728.16 價(jià)稅合計(jì):25000借:應(yīng)收賬款 25000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 24271.84應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 728.162月5日收到銀行存款25000收到款:借:銀行存款 25000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 25000結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:庫(kù)存商品 25000貸:應(yīng)付賬款-暫估 25000月銷售額不超過(guò)3萬(wàn),免征增值稅:728.16借:怎么入賬?
答: 您好!1.你的第二個(gè)分錄收到錢是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款。 2,不建議你全部收入當(dāng)成本,這樣還虧錢。 3,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸營(yíng)業(yè)外收入


席慕 追問(wèn)
2017-03-03 10:42
席慕 追問(wèn)
2017-03-03 10:51
宋生老師 解答
2017-03-03 10:32
宋生老師 解答
2017-03-03 10:48
宋生老師 解答
2017-03-03 10:56