年底了剛到一家公司,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,但是之前的稅都交完了,怎么做分錄把他沖掉
 
- 鰻魚(yú)微笑 - 于2022-01-10 14:06 發(fā)布 ??425次瀏覽 
-  送心意
                                                     張壹老師 職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師 
2022-01-10 14:13
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅是有余額的,你要看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的的貸方有沒(méi)有余額,有才轉(zhuǎn)出.
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 你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒(méi)有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出     貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅         同時(shí)   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅     貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
 2019-06-06 11:21:18
 
 學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
 2018-01-30 16:26:28
 
 你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
 2018-02-02 11:53:16
 
 ?你好? ?你直接把上月分錄 直接紅沖了? 在做正確的就行了。 因?yàn)槟悴簧婕皳p益科目 。直接原來(lái)分錄做紅字負(fù)數(shù)來(lái)沖掉 在做正確即可??
 2021-05-15 09:58:24
 
 你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
 2020-02-18 23:11:26
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鰻魚(yú)微笑 追問(wèn)
2022-01-10 14:26
張壹老師 解答
2022-01-10 14:27