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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-01-10 09:49

同學(xué)你好
你可以21年先暫估
然后收到發(fā)票的時候沖減暫估的

千葉涼萍 追問

2022-01-10 10:19

怎么賬務(wù)處理呢 收到發(fā)票前和收到呢

千葉涼萍 追問

2022-01-10 10:21

收到發(fā)票前后的分別賬務(wù)處理是?

樸老師 解答

2022-01-10 10:28

同學(xué)你好
借費用科目
貸應(yīng)付賬款暫估
然后原分錄負數(shù)紅沖這個
再做藍字發(fā)票的分錄

千葉涼萍 追問

2022-01-10 10:53

再21年對應(yīng)的貨款支付了70%左右 ,那暫估是按照70%進行暫估還是?

樸老師 解答

2022-01-10 10:57

同學(xué)你好
直接按照實際金額暫估

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同學(xué)你好 你可以21年先暫估 然后收到發(fā)票的時候沖減暫估的
2022-01-10 09:49:24
您好,匯算清繳前取得發(fā)票如果無差額的話,匯算清繳不用調(diào)整
2022-03-16 18:57:25
你好,如果有實際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理,不用做匯算清繳調(diào)增就可以的。
2022-05-05 14:19:23
同學(xué),你好 21年,你分錄怎么做的?
2022-04-07 10:13:41
新年好 把之前暫估入庫的分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做購進處理 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019-02-13 11:25:02
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