
老師我11月有收一筆物業(yè)費(fèi),我做的無(wú)票收入已經(jīng)入賬了,12月份業(yè)主又開(kāi)了發(fā)票,我要怎么辦呢?
答: 同學(xué)你好 開(kāi)票就先把之前的無(wú)票收入紅沖
單位是做化學(xué)的,收到的物業(yè)費(fèi)發(fā)票怎么入賬?
答: 借;管理費(fèi)用 貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
物業(yè)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票可以入賬么?
答: 可以做賬 匯算時(shí)納稅調(diào)整
租的辦公室沒(méi)有發(fā)票,不能入賬,物業(yè)費(fèi)有發(fā)票,把物業(yè)費(fèi)入賬?
老師,我們公司之前有一些物業(yè)收入未存公賬,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)存進(jìn)去公賬,我以物業(yè)費(fèi)收入入賬可好
物業(yè)管理公司的,一次性收了一年的物業(yè)費(fèi),給對(duì)方開(kāi)了一年的發(fā)票,但是我怎么確認(rèn)收入呢,