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送心意

答疑蘇老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-01-09 15:54

你好 借 管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)  貸 銀行存款

花花 追問(wèn)

2022-01-09 16:00

可是實(shí)際支付8918.29,社保不用計(jì)提嗎

答疑蘇老師 解答

2022-01-09 16:02

你好,是的,社保不用計(jì)提。按實(shí)際支出來(lái)做就可以了。

花花 追問(wèn)

2022-01-09 16:11

那單獨(dú)100元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)也屬于管理費(fèi)里面嗎?那個(gè)工資冊(cè)相當(dāng)于都是那個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)對(duì)嗎?
借 管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)    8918.29貸 銀行存款8918.29
這樣做分錄是嗎?

答疑蘇老師 解答

2022-01-09 16:13

你好,是的,分錄是正確的。

花花 追問(wèn)

2022-01-09 16:23

老師,我想再問(wèn)一下。這個(gè)屬于前期酒店建設(shè)的委派,那要進(jìn)成本嗎

答疑蘇老師 解答

2022-01-09 16:27

你好,是不需要進(jìn)成本的。

花花 追問(wèn)

2022-01-09 16:36

那酒店沒(méi)有營(yíng)業(yè),差旅費(fèi),招待費(fèi),餐飲費(fèi)都計(jì)入管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)嗎

答疑蘇老師 解答

2022-01-09 16:38

你好,是的,是這樣的。

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你好,可以這樣處理 "(1)收到的款會(huì)計(jì)處理 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 (2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金會(huì)計(jì)處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)抵減稅額 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 " 期末把相關(guān)增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了
2018-06-22 10:27:02
你好 借 管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸 銀行存款
2022-01-09 15:54:27
需要計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬科目嗎
2024-02-29 13:28:06
5%的專(zhuān)票部分,你正常作為收入處理就行呀。
2021-09-17 16:24:20
同學(xué)你好 你們做代收代付的就可以
2022-03-25 09:59:35
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