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送心意

小云老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-01-09 12:26

按實(shí)付金額
借管理費(fèi)用  貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款

繭約楊 追問(wèn)

2022-01-09 12:54

和正常員工交社保的做帳方式一致是嗎

小云老師 解答

2022-01-09 13:00

是的,跟其他員工的一樣

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按實(shí)付金額 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2022-01-09 12:26:48
您好,一般情況下,管理費(fèi)用開(kāi)發(fā)票交稅,代發(fā)工資部分開(kāi)發(fā)票0稅率處理賬務(wù)即可。
2017-12-13 18:11:31
你好,也是計(jì)入勞務(wù)成本核算
2017-05-24 15:14:51
根據(jù)勞務(wù)公司的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票入賬不用應(yīng)付職工薪酬科目
2019-11-27 21:33:16
老師,您好,是外賬,繳納社保的單據(jù)都有,只是這41個(gè)人不是我們公司的,我要怎么處理?
2017-08-09 17:28:16
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