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懵懂的高山
于2017-03-02 18:01 發(fā)布 ??772次瀏覽
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務(wù)師
2017-03-02 18:12
那這個做賬的時候就不用根據(jù)時間的差異再做預(yù)付科目了吧,是不是直接做借:庫存,應(yīng)交稅費-進項,貸:銀行對嗎
方老師 解答
2017-03-02 18:05
可以的。
2017-03-02 18:19
對的,沒有跨月不影響的。
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二月買一臺電腦,15號付的款,26號收到的發(fā)票,雖然時間不一樣,把這個銀行付款單和發(fā)票粘貼在一起入賬嗎?
答: 可以的。
公司訂貨,付款單位和收到發(fā)票上的單位不一致怎么辦?
答: 你好,如果有三方協(xié)議是可以的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司有一筆物流付款單,但是沒有發(fā)票只有收貨單,老師這筆款怎么入賬呢
答: 沒發(fā)票就掛往來, 來了發(fā)票再沖 做預(yù)付
公司6月份收到一筆預(yù)付款,那個回單沒有入賬,現(xiàn)在已經(jīng)12月份了,可以打出來做進這個月嗎?
討論
收到發(fā)票,末見銀行付款單,貨已到,求分錄
遇到光大銀行一張回單收到20多元,摘要:電子退庫;付款單位名稱:待報解預(yù)算收入;交易名稱:二代支付進報處理(小額),是啥意思,怎樣做賬。
收到預(yù)付油款發(fā)票,是按發(fā)票沖預(yù)付款嗎!還需要什么附件入賬嗎
比如9月收到物業(yè)發(fā)票200,銀行付款150,9月我做的預(yù)付150,銀存150,到了10月收到物業(yè)發(fā)票180,銀行支付230,10月份把2個月的發(fā)票都入賬的話,這個賬具體怎么做呀
方老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務(wù)師
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方老師 解答
2017-03-02 18:05
方老師 解答
2017-03-02 18:19