
購(gòu)買(mǎi)年會(huì)用品的開(kāi)支,收到發(fā)票時(shí)是直接列入費(fèi)用還是待開(kāi)年會(huì)時(shí)使用后列入費(fèi)用有發(fā)票過(guò)來(lái)因?yàn)樯婕暗娇缒甑膯?wèn)題買(mǎi)和用在不同的年度
答: 可以先入庫(kù)按領(lǐng)用金額計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。
老師,我想問(wèn)下,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,本期購(gòu)買(mǎi)的物品沒(méi)有收到發(fā)票,而發(fā)票的開(kāi)具時(shí)間是下期,那該筆費(fèi)用應(yīng)納入本期還是下期
答: 您好 正常的應(yīng)該納入本期 收到商品沒(méi)有收到發(fā)票 可以先暫估入賬
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司從公戶(hù)轉(zhuǎn)到私戶(hù)去購(gòu)買(mǎi)日常零星開(kāi)支,或者未開(kāi)票費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)怎么處理,按道理是應(yīng)該轉(zhuǎn)到私戶(hù),是不是
答: 你好,正常做賬就可以,只是無(wú)票不得稅前扣除
公司支付給公司以外的個(gè)人購(gòu)買(mǎi)茶葉的費(fèi)用 還沒(méi)有收到發(fā)票 應(yīng)該怎么記賬
老師,我公司購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)文件,銀行支付1000元,未收到發(fā)票,該怎么寫(xiě)分錄呢
我6月2日購(gòu)買(mǎi)了一批茶葉,支付了1萬(wàn)4千元。一直沒(méi)有收到發(fā)票,到7月28日才收到發(fā)票,怎么做賬啊?
收到專(zhuān)用發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方欄沒(méi)有寫(xiě)電話(huà)號(hào)碼,可以收嗎?

