
2016年的庫存少結轉了,賬已經(jīng)結了,怎么調(diào)整,分錄怎么做
答: 借;以前年度損益調(diào)整 貸;庫存商品
各位老師好,請教您個問題。就是我們以前產(chǎn)品入庫的時候,單價錯誤了,導致19年的成本結轉多了,19年10月份開始對應的產(chǎn)品庫存為0了,現(xiàn)在審計這邊查出來了,要求我們做審計調(diào)整,那這樣的話我們需要在出入庫做單價調(diào)整嗎?還是直接做一筆沖銷成本分錄就好了
答: 你好,同學。 需要的啊,你這成本都變了單價自然是要調(diào)整處理的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2016年的結轉庫存商品會計把庫存商品計入借方了,調(diào)整跨年結轉庫存商品憑證,怎么寫分錄
答: 借:以前年度損益調(diào)整貸:庫存商品


鄒老師 解答
2017-03-01 17:20
鄒老師 解答
2017-03-02 17:42