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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-06 16:37

您好,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。借銀行存款,貸應(yīng)收賬款

努力一次過 追問

2022-01-06 16:48

應(yīng)收賬款是開票金額33601.62吧,我是開票金額大于實(shí)收金額,421屬于是代收代付,所以對(duì)方就直接扣除了,我現(xiàn)在是應(yīng)收賬款借方掛著421我不知道用什么科目沖掉

小林老師 解答

2022-01-06 16:55

您好,代收代付是有限制的,您需要結(jié)合協(xié)議

努力一次過 追問

2022-01-06 17:08

嗯,協(xié)議就是代收代付,我們是外包行業(yè),企業(yè)就是把外包員工的住宿費(fèi)扣了

小林老師 解答

2022-01-06 17:14

您好,那您還得確認(rèn)收入

努力一次過 追問

2022-01-06 17:18

我科目怎么做就剛好平了,麻煩老師寫一下

努力一次過 追問

2022-01-06 17:20

我是開票金額多少我就做了應(yīng)收賬款多少,所以現(xiàn)在借方掛著代收代付這421,這421我是不會(huì)有來款的所以需要平掉

小林老師 解答

2022-01-06 17:34

您好,您的操作不符合稅法規(guī)定

努力一次過 追問

2022-01-06 17:43

所以請(qǐng)教老師正確的分錄應(yīng)該是怎樣的?

小林老師 解答

2022-01-06 18:10

您好,借應(yīng)收賬款33601.62貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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您好,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。借銀行存款,貸應(yīng)收賬款
2022-01-06 16:37:19
你抵扣多少就做多少分錄,沒有抵減等幾時(shí)抵扣再做,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-06-10 17:25:04
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-09-03 11:10:14
只計(jì)提就可以 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益
2019-09-02 20:36:55
你好,主要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,銷項(xiàng)的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
2016-11-04 13:54:20
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