
輕請(qǐng)問(wèn)上個(gè)季度的收入申報(bào)多申報(bào)了,10月份沖出來(lái)了,上個(gè)季度的報(bào)表是不是需要更正申報(bào)?這個(gè)月我們有現(xiàn)金收入,所以增值稅能成功比對(duì),可以申報(bào)
答: 你好; 你這個(gè)多申報(bào) 去修改申報(bào)表才行的 去 改
上個(gè)季度開(kāi)錯(cuò)票了,這個(gè)季度沖紅,這個(gè)季度收入和稅額為負(fù)數(shù),這種怎么報(bào)增值稅(申報(bào)增值稅是不含稅收入和稅金顯示為負(fù)數(shù)不可以申報(bào))
答: 你好 這情況要去大廳申報(bào)?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)2024年第三季度的增值稅申報(bào)表收入多報(bào)了收入,與第三季度的財(cái)報(bào)收入不一致,請(qǐng)問(wèn)可以去更正第三季度的增值稅申報(bào)表嗎?會(huì)有何影響?
答: 您好,這個(gè)的話是可以更正去年第三季度的申報(bào)表,這個(gè)沒(méi)關(guān)系的


冷飛 追問(wèn)
2022-01-06 12:28
meizi老師 解答
2022-01-06 12:32