APP下載
曉紅
于2022-01-06 11:03 發(fā)布 ??2082次瀏覽
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2022-01-06 11:04
你好,那這個你在12月份的時候就是計入到在途物資。
曉紅 追問
2022-01-06 11:10
好的,謝謝
小云老師 解答
2022-01-06 11:29
不客氣,祝你工作順利。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,就是關(guān)于采購材料的 比如:12月支付了供應商材料款,對方也在12月開了發(fā)票過來,結(jié)果次月1月份材料才到項目上,這個帳務如何
答: 你好,那這個你在12月份的時候就是計入到在途物資。
請問一下,采購材料有不良的,供應商賠款,怎么入帳?
答: 那你們這個材料還可以用嗎,可以就沖掉這個材料成本,借原材料負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,采購材料,供應商的發(fā)票應該怎么錄入呢?
答: 你好!借原材料 應交稅費 貸銀行存款
我公司掛靠a公司做一個項目,本來從供應商采購材料發(fā)票應該開給a公司,結(jié)果現(xiàn)在發(fā)票開給我公司,我公司在上月已經(jīng)做賬,并且已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在采取什么補救措施?
討論
老師 咨詢下 我預付一萬給供應商采購材料 供應商送一萬 這個金額是抵扣打折后的優(yōu)惠金額 不是貨款 比方回材料款6248 折扣624 折后價5660 請問下我預付做帳一萬 入庫是入6248 等我付款5660時分錄怎么寫 優(yōu)惠的金額抵減到預付款 具體分錄怎么寫
老師好!我公司采購材料,老板與共貨商是朋友關(guān)系沒簽合同,公對公轉(zhuǎn)帳預付2.5萬后,供應商特別訂制發(fā)的貨3.7萬質(zhì)量有點問題,現(xiàn)雙方扯皮,我們不付余下的1.2萬貨款,供應商就不開2.5萬預付款發(fā)票…帳上掛著2.5萬怎么沖帳呢?,,請老師指點!
老師,我方是被掛靠方 。掛靠方打材料款過來,我方掛往來。采購材料由我方直接打款入供應商,收到材料票后入成本。被掛靠方付材料款的往來還在賬上,實際我方不欠他款,這個往來是在收工程款的時候平嗎?能給個分錄不?
1、在采購材料時,材料發(fā)票這塊該怎么談,打個比方,如果供應商說要發(fā)票價格就高,不要發(fā)票價格低點,這塊該怎么談呢?請老師指點。2、怎么簽訂采購合同,要注意哪些問題,有沒有有采購合同的模板呢?3、真怕買到次品,這塊應該侞何應對呢?
小云老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
★ 4.99 解題: 62858 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
曉紅 追問
2022-01-06 11:10
小云老師 解答
2022-01-06 11:29