
跨年作廢發(fā)票的 企業(yè)所得稅怎么辦
答: 同學(xué),你好 跨年只能紅沖發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)忘記作廢發(fā)票導(dǎo)致多交10萬(wàn)的增值稅和企業(yè)所得稅,沖紅字,是否還需要進(jìn)行做賬?本來(lái)就沒(méi)有這比賬,是錯(cuò)開(kāi)重開(kāi)了,但涉及年度報(bào)表
答: 您好,同學(xué),企業(yè)所得稅不用多繳納,開(kāi)票那個(gè)月直接掛稅金就可以,增值稅是按開(kāi)票來(lái),12月份只掛稅率,這個(gè)月開(kāi)紅票把稅率沖了就可以了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2年前增值稅發(fā)票被作廢做稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅
答: 這個(gè)影響企業(yè)所得稅。就是主要是利潤(rùn)部分影響的數(shù)據(jù)

