
你好,以前年度年底支出轉(zhuǎn)事業(yè)結(jié)余轉(zhuǎn)錯(cuò)了,期末余額怎么做會(huì)計(jì)分錄清零(事業(yè)單位)
答: 你好,把事業(yè)結(jié)余轉(zhuǎn)入累計(jì)盈余
老師,請(qǐng)問(wèn)事業(yè)單位要補(bǔ)交以前年度的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金,因個(gè)人扣款已經(jīng)在賬上掛著,單位補(bǔ)交部分怎樣做會(huì)計(jì)分錄?。≈x謝
答: 借:你直接沖掛賬科目,貸:銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我是事業(yè)單位,發(fā)現(xiàn)以前年度預(yù)算會(huì)計(jì)多記了一筆分錄,借:資金結(jié)存/零余額用款額度—100貸:財(cái)政撥款收入—100也不知道最后零余額怎么還能平。但財(cái)政撥款支出/累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)科目一直余額是—100,請(qǐng)問(wèn)今年怎么調(diào)整?
答: 你好! 可以做調(diào)整分錄: 借資金結(jié)存/零余額用款額度100 貸財(cái)政撥款支出/累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)科目一直余額是100

