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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-02-28 17:35

是我們開出去的有一張要作廢,我已經(jīng)認證了相應的增值稅發(fā)票,就是說進項稅額大于銷項稅額,多余的稅額,可不可以下個月抵扣的時候不抵扣,留到下下個月

?、F子CC 追問

2017-02-28 17:59

王雁鳴老師 解答

2017-02-28 17:31

對方說開錯了,要求作廢的,那就不能留到下月了,如果是正常的,可以留到下下個月抵扣的。

王雁鳴老師 解答

2017-02-28 17:40

多余的稅額,可以下個月抵扣的時候不抵扣,留到下下個月。

王雁鳴老師 解答

2017-02-28 18:10

      

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相關問題討論
您好,是后者銷項發(fā)票的增值稅減去進項稅額
2018-12-02 11:56:17
對方說開錯了,要求作廢的,那就不能留到下月了,如果是正常的,可以留到下下個月抵扣的。
2017-02-28 17:31:25
你好 你們有購銷合同嗎 你們合同是否有金額
2020-05-04 14:00:21
你好,你把這個銷項作廢了,應該是銷售方來開負數(shù)發(fā)票。
2022-05-06 15:43:49
只有交納稅款,等下個月認證再抵扣。
2016-03-07 15:36:57
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