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送心意

冉老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-01-04 16:57

你好,可以分紅,你們
應(yīng)收賬款清理,一般是收款清理,或者轉(zhuǎn)到壞賬,做核銷處理

程芬 追問

2022-01-04 16:58

會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝

冉老師 解答

2022-01-04 16:58

借未分配利潤
貸應(yīng)付股利

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涉及了損益科目的,要延續(xù)抵消的
2022-02-25 09:50:38
你好,學(xué)員,需要抵消的,學(xué)員,這個(gè)
2022-02-24 20:52:24
你好,同學(xué)。 合并報(bào)表,首先是把上年的抵消分錄抄一次,上年的 借,應(yīng)收賬款 貸,信用減值損失,跨年,所以用以前年度損益調(diào)整處理的。 因?yàn)楹喜⒌窒咒洸皇钦鎸?shí)做賬的,是在底稿里面處理的,后面這個(gè)第二年要重新寫一次,上年的沒有保存。
2020-09-17 17:50:10
首先,應(yīng)收和應(yīng)付,這是指兩個(gè)個(gè)別報(bào)表里面確認(rèn)的。 從合并角度看,這個(gè)應(yīng)付和應(yīng)收不存在,所以是抵消,相反分錄。 然后就是既然應(yīng)收不存在 ,那么相關(guān)的減值也不存在,所以計(jì)提的要抵消。 涉及到減值相關(guān)的,如果跨年了,用年初未分配利潤替代。
2019-08-16 17:30:48
你好,可以分紅,你們 應(yīng)收賬款清理,一般是收款清理,或者轉(zhuǎn)到壞賬,做核銷處理
2022-01-04 16:57:29
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