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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-20 10:46

你好,只是計提,沒有確認壞賬?

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相關問題討論
涉及了損益科目的,要延續(xù)抵消的
2022-02-25 09:50:38
你好,學員,需要抵消的,學員,這個
2022-02-24 20:52:24
你好,同學。 合并報表,首先是把上年的抵消分錄抄一次,上年的 借,應收賬款 貸,信用減值損失,跨年,所以用以前年度損益調(diào)整處理的。 因為合并抵消分錄不是真實做賬的,是在底稿里面處理的,后面這個第二年要重新寫一次,上年的沒有保存。
2020-09-17 17:50:10
首先,應收和應付,這是指兩個個別報表里面確認的。 從合并角度看,這個應付和應收不存在,所以是抵消,相反分錄。 然后就是既然應收不存在 ,那么相關的減值也不存在,所以計提的要抵消。 涉及到減值相關的,如果跨年了,用年初未分配利潤替代。
2019-08-16 17:30:48
你好,可以分紅,你們 應收賬款清理,一般是收款清理,或者轉到壞賬,做核銷處理
2022-01-04 16:57:29
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