
老師,請問小規(guī)?,F(xiàn)在優(yōu)惠政策增值稅率1%,實際開票系統(tǒng)顯示應交增值稅稅額是200.88元,但是申報系統(tǒng)應交稅費602.64—401.77(優(yōu)惠的2%)=200.87,那該按哪一個申報?如何申報?
答: 你好不需要交稅的話,按照3%的來就可以。
小規(guī)模增值稅優(yōu)惠政策,分錄是要先計入應交稅費-應交增值稅,然后到時候沖入其他收益還是怎樣呢
答: 你好? ? ? ?優(yōu)惠的季度不超過30萬是免增值稅的。 做 借應交稅費-應交增值稅貸營業(yè)外收? 入??
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
親,請教一個問題我現(xiàn)在是一家小規(guī)模旅行社的會計,它是差額征收增值稅的,我現(xiàn)在收到的成本發(fā)票有1,3,6,個點稅率的都有,我做賬是應該按票面記載的稅額記應交稅費-應交增值稅借方呢?還是應該按照價稅合計金額/1.01*0.01(我現(xiàn)在是享受1個點的稅收優(yōu)惠政策)去計算出的金額數(shù)做應交稅費-應交增值稅借方金額呢?
答: 你好你含稅成本金額/1.01 *0.01 算做應交增值稅,

