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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-04 12:34

你好,這個(gè)可以不用做的。

背后的巨人 追問(wèn)

2022-01-04 13:05

那收到發(fā)票了的,什么時(shí)候處理入賬呢?

郭老師 解答

2022-01-04 13:07

貨物到了,或者是你付款了之后再做。

背后的巨人 追問(wèn)

2022-01-04 13:07

收到貨物了,那應(yīng)該怎么做?

郭老師 解答

2022-01-04 13:10

借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。

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紅沖12月份暫估再做一比分錄
2023-01-10 17:00:05
同學(xué)您好! 購(gòu)買原材料時(shí),若原材料和運(yùn)費(fèi)分開(kāi)發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目,運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運(yùn)費(fèi);貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
2024-03-16 16:10:32
你好,是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的紅沖??
2021-12-09 18:38:37
你好,這個(gè)可以不用做的。
2022-01-04 12:34:09
那你暫估入賬的和你發(fā)票入賬的金額一致嗎
2020-06-03 17:11:01
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