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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-02-28 15:13

年底怎么做結(jié)轉(zhuǎn)處理,分錄怎么做?

tangtang 追問

2017-02-28 15:27

只有在年底的時候才能做這個結(jié)轉(zhuǎn)處理嗎?平時每月末可以這么結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

方老師 解答

2017-02-28 14:57

是正確的,年底可以做結(jié)轉(zhuǎn)處理。

方老師 解答

2017-02-28 15:20

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)  貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
存在留抵時把應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)扣除留抵進行結(jié)轉(zhuǎn)。

方老師 解答

2017-02-28 15:29

一般年度做一次就可以。

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增值稅計提 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-08-09 10:34:03
那借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 這樣可以嗎,老師我銷項-進項-留抵=9472.48,設(shè)計金稅盤抵減稅額是1050,那么我這個未交的增值稅是9472.48-1050=8422.48嗎/
2017-06-07 12:19:20
需要按上面那個步驟做,財會2016.22
2019-08-13 11:05:36
你好! 對的。
2018-09-18 12:11:57
你好,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是這樣做賬務(wù)處理的
2018-05-30 11:31:58
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