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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-28 14:24

同時(shí)收到總公司法人的備用金,是   借現(xiàn)金   貸其他應(yīng)付嗎?!那其他用付款一直掛著嗎,還是怎么弄呀

(??? ? ???) 大云 追問(wèn)

2017-02-28 14:29

既然是總公司撥付給分公司的款來(lái)支付費(fèi)用的,應(yīng)該不用償還吧?那怎么沖銷呢

鄒老師 解答

2017-02-28 14:19

借;管理費(fèi)用  貸;其他應(yīng)付款 
內(nèi)外賬都是這樣處理

鄒老師 解答

2017-02-28 14:24

是的 
沒(méi)有償還就掛賬

鄒老師 解答

2017-02-28 14:33

是需要償還的          
借;其他應(yīng)付款  貸;銀行存款等科目

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相關(guān)問(wèn)題討論
借;管理費(fèi)用 貸;其他應(yīng)付款 內(nèi)外賬都是這樣處理
2017-02-28 14:19:49
不能互相沖抵,對(duì)總公司來(lái)說(shuō),收到款項(xiàng)時(shí):借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-分公司;支付款項(xiàng)時(shí):借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。同時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)收入和管理費(fèi)用
2019-09-05 13:16:34
你好,不可以的
2017-06-07 16:25:10
你好,需要所有明細(xì)科目的期初數(shù),本年累計(jì)發(fā)生額,然后建賬,根據(jù)發(fā)生的 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的原始單據(jù)做相應(yīng)分錄
2018-08-23 11:53:47
如果費(fèi)用直接總部承擔(dān),那分公司不用做賬
2018-10-10 15:20:03
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