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bullet 老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,CMA

2022-01-03 14:45

同學(xué)你好 ,這種處理,一般是有個(gè)截止,比如這位股東是12月份退股,那么就要和這位股東說好,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是截止2021年12月31日的數(shù)據(jù),做為這位股東退股核算的數(shù)據(jù) ,這個(gè)是一定要說清楚的,那就把12月份的帳務(wù)做完,來處理就好,

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同學(xué)你好 ,這種處理,一般是有個(gè)截止,比如這位股東是12月份退股,那么就要和這位股東說好,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是截止2021年12月31日的數(shù)據(jù),做為這位股東退股核算的數(shù)據(jù) ,這個(gè)是一定要說清楚的,那就把12月份的帳務(wù)做完,來處理就好,
2022-01-03 14:45:13
您好,股東開具的,應(yīng)該是公司就是付款方,那付款方就應(yīng)該是顧客聯(lián),一般是有個(gè)收據(jù)聯(lián),假如您沒有,就用顧客聯(lián),記賬聯(lián)是收款人他自己記賬用的
2019-01-31 10:02:04
借銀行存款貸預(yù)收賬款
2019-08-09 19:40:57
首先,你可以考慮在預(yù)收的款到賬時(shí),將相應(yīng)的股東撤股款項(xiàng)一并結(jié)算。這樣可以保證顧客和股東的公平性,同時(shí)也能夠解決賬上預(yù)收的款不及時(shí)結(jié)束的問題。另外,你也可以考慮在預(yù)收款到賬時(shí),將這部分款項(xiàng)先暫存,等股東撤股款項(xiàng)到賬時(shí)再進(jìn)行結(jié)算,這樣也能夠保證公平性。
2023-03-27 09:46:39
你好,這個(gè)其實(shí)就是優(yōu)惠的那部分你們計(jì)入銷售費(fèi)用就行
2021-12-27 20:44:02
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