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送心意

柳老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-02 18:31

你好,不需要的,發(fā)生計入簡易計稅貸方,繳納計入借方就是了

素言 追問

2022-01-02 18:33

那免稅科目需要結(jié)轉(zhuǎn)期末余額嗎?

柳老師 解答

2022-01-02 18:55

減免稅費嗎?要結(jié)轉(zhuǎn)的

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同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時做,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
加入當(dāng)月應(yīng)交100,交了30.剩70。 借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅100 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
??????? 應(yīng)繳稅費應(yīng)繳增值稅整體沒余額 繳納后
2016-08-22 16:37:58
你好!按現(xiàn)在的要求是不用。
2018-10-18 10:05:59
您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2017-06-09 14:48:21
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