
老師,問你一個問題。我以前預繳了2萬塊錢的增值稅,已經(jīng)進入了待低扣稅額?,F(xiàn)在注銷公司,我不想退回這筆多預款,會計分錄怎么平掉待低扣稅額?待低扣稅額現(xiàn)在有2萬元預付稅款。
答: 直接認證再轉出然后計成本
售出A產(chǎn)品150件給藍天公司,價款33000元,增值稅額4290元,價稅款均為收到,會計分錄怎么寫
答: 您好 借:應收賬款33000%2B4290=37290 貸:主營業(yè)務收入 4290 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 33000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月17日,銷售a產(chǎn)品120件,每件售價100元,共計貨款12000元,增值稅額,1560元貨款和稅款已收存銀行,會計分錄如何寫?
答: 你好 借:銀行存款??,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)


花癡的紅酒 追問
2022-01-02 16:45
麗麗劉老師 解答
2022-01-02 16:48
花癡的紅酒 追問
2022-01-02 17:13
麗麗劉老師 解答
2022-01-02 17:15
花癡的紅酒 追問
2022-01-02 17:25
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2022-01-02 17:35
麗麗劉老師 解答
2022-01-02 19:20