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送心意

文靜老師

職稱高級會計師,中級會計師,會計學(xué)講師

2022-01-01 22:21

同學(xué),你好
沖掉之前的暫估成本,再正常入賬即可

故意的綠草 追問

2022-01-01 22:25

是借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)  貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)嗎?

文靜老師 解答

2022-01-01 22:26

是的,同學(xué)
借主營業(yè)務(wù)成本紅字金額
貸應(yīng)付賬款紅字金額
再借主營業(yè)務(wù)成本85000
貸應(yīng)付賬款等85000

故意的綠草 追問

2022-01-01 22:27

好的,謝謝

故意的綠草 追問

2022-01-01 22:31

老師,紅字沖減了,為啥還要正常入賬呢

文靜老師 解答

2022-01-01 22:40

之前的清零了,要按發(fā)票重新入賬

故意的綠草 追問

2022-01-01 22:47

老師,沒有應(yīng)付賬款的這個科目,只有應(yīng)收賬款的科目,能記到應(yīng)收賬款的貸方嗎?

文靜老師 解答

2022-01-02 07:33

直接沖你之前的分錄,再加一個應(yīng)付賬款科目,往來不要隨意掛科目,同學(xué)

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你好 你實際是什么業(yè)務(wù)受到的發(fā)票 。 不計入成本 那是什么業(yè)務(wù) 需要說下判斷分錄
2020-03-17 16:24:20
稅點是不是沒有給你們開到發(fā)票里面 之前的建議你們借營業(yè)外支出貸銀存 剩下的你可以借庫存商品,進項貸銀存 包含稅點的錢
2019-10-30 18:49:49
同學(xué),你好 沖掉之前的暫估成本,再正常入賬即可
2022-01-01 22:21:53
你好,你這是內(nèi)賬還是外賬?如果是外賬的話是不可以均攤的。
2019-10-30 16:49:01
借 營業(yè)外支出 85600 貸 庫存商品 80000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出) 5600
2015-12-10 20:20:42
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