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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-31 16:54

您好
那應(yīng)該查明原因 然后再調(diào)整

隱形的發(fā)卡 追問(wèn)

2021-12-31 17:02

現(xiàn)在最終的查到,誰(shuí)都沒(méi)有欠對(duì)方的錢(qián)和票

bamboo老師 解答

2021-12-31 17:09

那不應(yīng)該有借方余額 應(yīng)該是哪里記賬有誤

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好!個(gè)人拿發(fā)票來(lái)公司報(bào)銷(xiāo)就好了。
2018-02-28 11:01:01
借;應(yīng)付賬款——暫估 貸;原材料等科目
2016-12-30 20:23:52
你好 正常入賬 ,沒(méi)有發(fā)票的成本費(fèi)用納稅調(diào)整交所得稅?
2022-03-31 10:59:22
同學(xué)你好,很高興為你解答,說(shuō)明你們付多了是應(yīng)收賬款,因?yàn)楦犊詈烷_(kāi)票是獨(dú)立的
2022-01-11 15:06:26
你好,應(yīng)付賬款期末余額是負(fù)數(shù)說(shuō)明就是預(yù)付賬款,那應(yīng)當(dāng)是供應(yīng)商欠你們的發(fā)票沒(méi)有給你單位開(kāi)具才是的
2019-12-09 10:59:18
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