
老師,我10月份把9%的發(fā)票開成了3%,11月份是按9%正確的申報(bào)納稅的。11月份申報(bào)的系統(tǒng)審核通過了。到12月份去大廳強(qiáng)制申報(bào)納稅,有差異。這個(gè)差異是3%銷項(xiàng)稅額的兩倍。我應(yīng)該怎么處理?
答: 學(xué)員你好,你開的3%的票,把這張票要紅沖,重新開具9%的發(fā)票!
一般納稅人增值稅申報(bào)表里的銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額和銷項(xiàng)發(fā)票里的金額和價(jià)稅合計(jì)有什么區(qū)別?
答: 你好,其實(shí)是一致的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
五月份開了一張?jiān)鲋刀悓S?7%的發(fā)票,8月開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票。那么現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候銷項(xiàng)稅額,納稅申報(bào)表上的銷項(xiàng)稅額與稅控盤上的銷項(xiàng)稅額多,那按那個(gè)申報(bào)?
答: 8月開具了正確的藍(lán)字發(fā)票,以及紅沖的紅字發(fā)票,在增值稅附表一中按稅率進(jìn)行申報(bào)處理。對(duì)于17%的稅率的發(fā)票,填寫在16%的稅率這一行處理。
做納稅申報(bào)的時(shí)候銷項(xiàng)數(shù)據(jù)少報(bào)了0.18元,但銷項(xiàng)稅額正確,這個(gè)情況我要怎么調(diào)整賬務(wù)嗎?
老師,一般納稅人做的無票收入的銷項(xiàng)稅額,報(bào)稅的時(shí)候納稅申報(bào)稅把無票收入的銷項(xiàng)稅額填在哪里?
公司本月開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額怎么填增值稅納稅申報(bào)表
老師,一般納稅人做的無票收入的銷項(xiàng)稅額,報(bào)稅的時(shí)候納稅申報(bào)稅把無票收入的銷項(xiàng)稅額填在哪里?
按照3%征收率計(jì)算的銷項(xiàng)稅額,納稅申報(bào)時(shí),納稅申報(bào)時(shí)計(jì)算銷項(xiàng)稅額,需要加倍計(jì)入么?

