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送心意

思頓喬老師

職稱中級會計師,初級會計師

2021-12-30 00:00

:借:應(yīng)交稅金-進項稅額貸:應(yīng)交稅金-進項稅額。

存在 追問

2021-12-30 00:03

借貸一樣?20年一張專票,現(xiàn)在需要進項稅額轉(zhuǎn)出?同時請問,需要補繳企業(yè)所得稅的分錄應(yīng)該如何錄入?

思頓喬老師 解答

2021-12-30 00:06

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅

思頓喬老師 解答

2021-12-30 00:07

借:以前年度損益調(diào)整—所得稅費用,

貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅。

借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅,

貸:銀行存款。

借:利潤分配—未分配利潤,

貸:以前年度損益調(diào)整—所得稅費用。

存在 追問

2021-12-30 00:20

進行稅額轉(zhuǎn)出分錄,似乎不對。

思頓喬老師 解答

2021-12-30 09:35

您好,請問怎么不對啦

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1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
您好 您可以在入賬的時候跟成本費用一起做 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 11:18:05
:借:應(yīng)交稅金-進項稅額貸:應(yīng)交稅金-進項稅額。
2021-12-30 00:00:55
你好,進項稅額否可以抵扣, 借;銷售費用-廣告費 貸:庫存商品 銷項稅額
2019-10-04 12:04:58
借固定資產(chǎn) 借進項 貸實收資本
2022-08-29 09:22:31
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