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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-12-29 18:14

你好 ;    對不上的話檢查下 你是不是發(fā)票開錯了明細(xì)。導(dǎo)致你按照發(fā)票信息來處理  產(chǎn)生了差異

0456 追問

2021-12-29 18:17

對,開票沒有按合同明細(xì)開,還有采購的有些沒有入庫存直接當(dāng)?shù)馁M用,有點入了庫存實際是間接材料不用入庫存的,現(xiàn)在這種情況怎么處理呢,還有就是跨年的,因為之前年份的也有問題對不上,但是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本了

meizi老師 解答

2021-12-29 18:19

 你好;  那就是會出現(xiàn)這樣的。  你去看看 實物和合同一致 還是實物和發(fā)票一致 ?   

0456 追問

2021-12-29 18:22

都有,有的沒有按合同開,有的是對方不想開明細(xì)或者其他代替的

meizi老師 解答

2021-12-29 18:23

 你好;  一個合同一個業(yè)務(wù)去對。  不對的 如果是開票對的。合同不對的改合同 。 合同對的 發(fā)票不對紅沖發(fā)票;重新開票。   

0456 追問

2021-12-29 18:26

只有這個辦法了嗎,主要以前年份的也有

meizi老師 解答

2021-12-29 18:27

你好;  是的。只有這個辦法的。 你要合理就得按這個來處理   

0456 追問

2021-12-29 18:41

20年從庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面了,也就是20年年末庫存是0,但是21年開票明細(xì)中還有20年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的明細(xì)和金額這個咋個處理呢

0456 追問

2021-12-29 18:44

間接材料計入到了庫存商品,也就是分錄中的失誤,,這個我可以把它轉(zhuǎn)到周轉(zhuǎn)材料然后在結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎

meizi老師 解答

2021-12-29 18:45

你好 ;  那你就 既然知道怎么產(chǎn)生的。按照你錯誤的分錄  挨著去沖掉才行的。 去 把進(jìn)銷存 挨著去檢查  

0456 追問

2021-12-29 18:48

跨年度已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的怎么處理呢,當(dāng)年的可以直接沖,跨年的怎么處理呢

meizi老師 解答

2021-12-29 18:51

 你好;結(jié)轉(zhuǎn)了就去紅沖了。 假如多結(jié)轉(zhuǎn)的話。 跨年了  損益科目的 用以前年度損益調(diào)整來處理 

0456 追問

2021-12-29 19:12

具體的分錄怎么做呢,主要有的是間接材料入到庫存結(jié)轉(zhuǎn)到成本了,所以現(xiàn)在需要處理跨了年的成本轉(zhuǎn)回到庫存商品在到周轉(zhuǎn)材料中去

meizi老師 解答

2021-12-29 19:20

挨著你原來的分錄去沖,有損益科目的用以前年度損益科目替代做

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