問(wèn)題:2.以銀行存款支付A、B材料的下列采購(gòu)費(fèi)用:水路運(yùn)輸費(fèi)和裝卸、搬運(yùn)費(fèi)合計(jì)3000元(分配方式均按材料重量的比例計(jì)入材料采購(gòu)成本),增值稅510元3.上述材料驗(yàn)收入庫(kù),按實(shí)際采購(gòu)成本入賬。4.12月6日,銷售甲產(chǎn)品300件,單價(jià)420元;乙產(chǎn)品200件,單價(jià)500元。貨款共計(jì)226000元;增值稅共計(jì)38420元,款項(xiàng)收存銀行。5.12月11日,以現(xiàn)金800元支付行政部購(gòu)入辦公用品款。其中生產(chǎn)車(chē)間用200元,廠部管理部門(mén)用600元6.12月13日,李明報(bào)銷差旅費(fèi)1700元,交回余額300元現(xiàn)金。

微笑的斑馬
于2021-12-29 16:02 發(fā)布 ??1787次瀏覽
- 送心意
大海老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-12-29 16:28
你好,分錄如下
1、借:原材料3000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)510
貸:銀行存款3510
2、借:銀行存款226000
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入187580
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)38420
3、借:制造費(fèi)用200
管理費(fèi)用600
貸:庫(kù)存現(xiàn)金800
4、借:管理費(fèi)用1700
庫(kù)存現(xiàn)金300
貸:其他應(yīng)收款2000
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你好,分錄如下
1、借:原材料3000
? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)510
? ? ? ? ?貸:銀行存款3510
2、借:銀行存款226000
? ? ? ? ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入187580
? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)38420
3、借:制造費(fèi)用200
? ? ? ? ? ?管理費(fèi)用600
? ? ? ? ? 貸:庫(kù)存現(xiàn)金800
4、借:管理費(fèi)用1700
? ? ? ? ? ??庫(kù)存現(xiàn)金300
? ? ? ? ? 貸:其他應(yīng)收款2000
2021-12-29 16:28:01
你好!借預(yù)付賬款 貸銀行存款
借原材料 銀行存款 貸預(yù)付賬款
借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸銀行存款等
2023-12-28 07:54:07
你好,學(xué)員,第一個(gè)不完整
2023-10-18 23:50:36
12借銷售費(fèi)用招待費(fèi)
貸庫(kù)存現(xiàn)金200
2023-12-17 14:45:17
你好同學(xué),晚一些回復(fù)您
2022-11-14 20:16:12
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