
,老師,公司的庫(kù)存現(xiàn)金不足了,以前從公司公帳轉(zhuǎn)了錢給股東的,一直掛著其他應(yīng)收款-股東。這次我現(xiàn)金不足,可以做一筆分錄:借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-股東 這樣子做嗎。如果這樣做憑證應(yīng)該粘貼什么附件
答: 可以這樣做,你得需要開收據(jù)
押金抵用房租剛好沒(méi)有差額,怎么做憑證?我登記借為管理費(fèi)用,貸為其他應(yīng)收款,結(jié)果賬是不平的,請(qǐng)問(wèn)怎么做呢?前期押金做的是借為其他應(yīng)收款,貸為庫(kù)存現(xiàn)金
答: 你好怎么不平具體哪不平
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
11月員工報(bào)銷98元,12月現(xiàn)金付了100元,怎么記賬?借:其他應(yīng)付款98 其他應(yīng)收款2 貸:庫(kù)存現(xiàn)金100.是這樣嗎
答: 同一個(gè)員工,你用一個(gè)往來(lái)科目就可以的,要么是借其他應(yīng)付款100,要么是借其他應(yīng)收款100。


小魚兒 追問(wèn)
2021-12-29 16:08
小惑老師 解答
2021-12-29 16:11
小魚兒 追問(wèn)
2021-12-29 16:22
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2021-12-29 16:59
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2021-12-29 17:01
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2021-12-29 17:18
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2021-12-29 17:29